比亚迪(002594) - 2025年度内部控制审计报告
内部控制审计 - 安永华明审计比亚迪2025年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 安永华明认为比亚迪于2025年12月31日在重大方面保持了有效财务报告内部控制[6] - 安永华明会计师事务所出具报告日期为2026年3月27日[7]
内部控制审计 - 安永华明审计比亚迪2025年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 安永华明认为比亚迪于2025年12月31日在重大方面保持了有效财务报告内部控制[6] - 安永华明会计师事务所出具报告日期为2026年3月27日[7]