招商银行(600036) - 招商银行股份有限公司2025年度内部控制审计报告
2026-03-27 22:01

审计信息 - 审计报告编号为安永华明(2026)专字第70023674_H02号[1] - 审计对象为招商银行2025年12月31日财务报告内部控制有效性[1] - 审计报告日期为2026年3月27日[8] 责任划分 - 企业董事会负责内控建立、实施与评价[2] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[3] 审计结论 - 招行2025年12月31日财务报告内控有效[5] - 内控有局限,推测未来有效性有风险[4]

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