申万宏源(000166) - 申万宏源集团股份有限公司内部控制审计报告
2026-03-27 22:01

审计相关 - 审计对象为申万宏源2025年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告重大缺陷[4] 内部控制情况 - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[5] - 公司于2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6]

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