工商银行(601398) - 工商银行董事会审计委员会2025年度履职情况报告
2026-03-27 22:25

审计工作 - 2025年审计委员会召开7次会议,审议15项议案,听取16项汇报[1] - 2026年3月26日认为2025年度财报真实准确完整[3] 职能履行 - 督导完善内控体系,开展内外审计,承接原监事会职权[1] - 定期审阅财报并报告董事会,组织内控评价[2][3] - 加强与外审沟通,委员单独沟通督促工作[3]

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