北辰实业(601588) - 北辰实业2025年度内部控制审计报告
审计相关 - 中兴华会计师事务所审计北辰实业2025年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 事务所认为公司该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 责任与风险 - 建立健全和评价内控有效性是公司董事会责任[4] - 内控有固有局限,推测未来有效性有风险[6] 报告信息 - 报告日期为2026年3月27日[9]
审计相关 - 中兴华会计师事务所审计北辰实业2025年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 事务所认为公司该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 责任与风险 - 建立健全和评价内控有效性是公司董事会责任[4] - 内控有固有局限,推测未来有效性有风险[6] 报告信息 - 报告日期为2026年3月27日[9]