中国中车(601766) - 中国中车2025年度内控审计报告
2026-03-27 22:57

内部控制 - 审计中国中车2025年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 建立健全和有效实施内部控制并评价有效性是公司董事会的责任[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 审计结果 - 公司于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] 其他信息 - 审计报告日期为2026年3月27日[10]

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