邮储银行(601658) - 中国邮政储蓄银行股份有限公司2025年度内部控制审计报告
2026-03-27 23:01

审计相关 - 审计对象为公司2025年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 内部控制情况 - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有一定风险[5] - 公司于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效财务报告内部控制[7]

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