中国铝业(601600) - 中国铝业2025年度内部控制审计报告
审计相关 - 安永华明审计中国铝业2025年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 审计报告编号为安永华明(2026)专字第70077385_A01号[2][7] - 审计报告日期为2026年3月27日[7] 责任说明 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 风险提示 - 内部控制有固有局限性,推断未来有效性有风险[5]