工商银行(601398) - 工商银行2025年度内部控制审计报告
2026-03-27 23:02

审计相关 - 审计报告针对中国工商银行2025年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 审计报告出具时间为2026年3月27日[7] 内控责任与结论 - 建立健全和实施内控并评价有效性是企业董事会责任[3] - 注册会计师负责对财务报告内控有效性发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] - 公司于2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6]

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