中国石油(601857) - 毕马威会计师事务所出具的中国石油天然气股份有限公司内部控制审计报告
2026-03-29 16:01

审计相关 - 毕马威对公司2025年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[2] - 建立健全和实施内控并评价有效性是董事会责任[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 审计结果 - 内部控制存在固有局限性,推测未来有效性有风险[5] - 公司于2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 报告日期 - 审计报告日期为2026年3月27日[10]

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