浙文影业(601599) - 2025年度内部控制审计报告
浙文影业浙文影业(SH:601599)2026-03-30 17:16

财务报告内部控制 - 审计浙文影业公司2025年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见[5] - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[6] - 浙文影业公司于2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8]

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