中国铁建(601186) - 中国铁建2025年度内部控制审计报告
内部控制审计 - 审计公司对中国铁建2025年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[2] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 审计公司认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 审计相关说明 - 内部控制有固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有风险[5] - 审计报告日期为2026年3月30日[7]
内部控制审计 - 审计公司对中国铁建2025年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[2] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 审计公司认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 审计相关说明 - 内部控制有固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有风险[5] - 审计报告日期为2026年3月30日[7]