温州宏丰(300283) - 内部控制审计报告(2025年度)
温州宏丰温州宏丰(SZ:300283)2026-03-30 18:20

内部控制审计 - 审计温州宏丰2025年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[3] - 注册会计师需对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 内部控制情况 - 内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有一定风险[5] - 公司于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6]

温州宏丰(300283) - 内部控制审计报告(2025年度) - Reportify