东华科技(002140) - 大地泰华会计师关于东华科技2025年度内部控制的审计报告
审计相关 - 审计公司对公司2025年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[4] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[5] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[6] 审计结果 - 审计公司认为公司于2025年12月31日保持了有效的财务报告内部控制[8] - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[7]
审计相关 - 审计公司对公司2025年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[4] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[5] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[6] 审计结果 - 审计公司认为公司于2025年12月31日保持了有效的财务报告内部控制[8] - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[7]