长青集团(002616) - 2025年度内部控制评价报告
内部控制评价 - 公司对2025年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 公司在重大方面保持有效财务报告内控,未发现非财内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按错报金额分一般、重要、重大缺陷[7] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告[11] 缺陷情况 - 报告期内公司无财务报告内控重大和重要缺陷[14] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[15]