美的集团(000333) - 截至2025年12月31日止的内部控制审计报告
内部控制相关 - 美的集团董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师对财务报告内控发表意见并披露非财务内控重大缺陷[4] - 2025年并购子公司未纳入内控自我评价和审计范围[5] - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[6] 审计结果 - 2025年12月31日美的集团财务报告内部控制有效[7] - 审计报告日期为2026年3月30日[9]
内部控制相关 - 美的集团董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师对财务报告内控发表意见并披露非财务内控重大缺陷[4] - 2025年并购子公司未纳入内控自我评价和审计范围[5] - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[6] 审计结果 - 2025年12月31日美的集团财务报告内部控制有效[7] - 审计报告日期为2026年3月30日[9]