传艺科技(002866) - 内部控制审计报告
传艺科技传艺科技(SZ:002866)2026-03-30 21:02

财务审计 - 容诚会计师事务所审计传艺科技2025年12月31日财务报告内控有效性[3] - 事务所出具编号为容诚审字[2026]215Z0435号内控审计报告[1][2] - 签字注册会计师为沈在斌、郭晶晶、杨蕾,报告日期为2026年3月27日[8] 公司情况 - 传艺科技董事会负责内控建立健全、实施和评价[4] - 公司2013年12月10日登记资金8700.5万元[9] 审计结论 - 公司2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7] - 内控有固有局限,据审计结果推测未来有效性有风险[6]

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