凯莱英(002821) - 2025年度内部控制审计报告
2026-03-30 21:03

财务审计 - 审计公司对凯莱英医药集团2025年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[3] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[4] - 审计公司负责对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 审计结论 - 内部控制存在固有局限性,推测未来有效性有一定风险[6] - 审计公司认为公司于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7]

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