广和通(300638) - 2025年度内部控制审计报告
审计相关 - 致同会计师事务所审计广和通公司2025年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[5] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[6] 审计结果 - 公司于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[9] 其他 - 致同会计师事务所出具审计报告日期为2026年3月30日[12]
审计相关 - 致同会计师事务所审计广和通公司2025年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[5] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[6] 审计结果 - 公司于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[9] 其他 - 致同会计师事务所出具审计报告日期为2026年3月30日[12]