中国交建(601800) - 中国交建2025年内部控制审计报告
审计相关 - 审计公司对公司2025年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[2] - 审计报告文号为安永华明(2026)专字第70028071_A04号[2][7] - 审计报告出具日期为2026年3月30日[7] 内控情况 - 公司于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] - 内部控制存在固有局限性,推测未来有效性有风险[5]
审计相关 - 审计公司对公司2025年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[2] - 审计报告文号为安永华明(2026)专字第70028071_A04号[2][7] - 审计报告出具日期为2026年3月30日[7] 内控情况 - 公司于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] - 内部控制存在固有局限性,推测未来有效性有风险[5]