浙商银行(02016) - 海外监管公告 - 2025年度内部控制评价报告
业绩总结 - 2025年公司内部控制体系运行总体平稳有效[25] 未来展望 - 2026年贯彻落实宏观政策和监管要求,构建差异化核心竞争优势[26] - 2026年增强内控体系对复杂环境适应韧性和对战略目标支撑合力[26] 内部控制 - 2025年12月31日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷,财务报告内控有效[10][11] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[14] - 2025年度内控缺陷认定标准无调整[19] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[22][24] - 对内控一般缺陷制定整改计划并落实措施[22]