顺丰控股(06936) - 海外监管公告 - 2025年度内部控制自我评价报告
内部控制评估 - 公司对2025年12月31日内部控制有效性进行评价[6] - 评价基准日无财务和非财务报告内控重大缺陷[8] 评价范围占比 - 纳入评价单位资产总额和营收均占合并报表99%[10] 缺陷界定标准 - 财务和非财务报告内控缺陷按影响税前利润比例划分[11][13] 报告期情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[15][16]
内部控制评估 - 公司对2025年12月31日内部控制有效性进行评价[6] - 评价基准日无财务和非财务报告内控重大缺陷[8] 评价范围占比 - 纳入评价单位资产总额和营收均占合并报表99%[10] 缺陷界定标准 - 财务和非财务报告内控缺陷按影响税前利润比例划分[11][13] 报告期情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[15][16]