中国中免(601888) - 中国旅游集团中免股份有限公司2025年度内部控制审计报告
2026-03-30 22:41

审计相关 - 审计报告针对公司2025年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见,披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 审计结果 - 公司于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 其他 - 审计报告出具时间为2026年3月30日[7]

中国中免(601888) - 中国旅游集团中免股份有限公司2025年度内部控制审计报告 - Reportify