浙商银行(02016) - 海外监管公告 - 董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责...
2026-03-30 22:58

审计机构聘任 - 2025年3月28日公司续聘毕马威华振为境内审计机构,毕马威为境外审计机构[7] 审计委员会情况 - 截至2025年12月31日,审计委员会由3名委员组成,主任委员为许永斌[9] - 2025年审计委员会召开5次会议,审议通过13项议案[9][10] 审计工作监督 - 审计委员会与事务所沟通审计范围,提出重点、要求及建议[10] - 未发现事务所违反准则行为,肯定其2025年工作[10][12] - 建议董事会加强与事务所沟通协作[12]

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