中远海发(02866) - 海外监管公告 - 中远海运发展股份有限公司2025年度内部控制审计报告
审计相关 - 审计公司对中远海发2025年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[8] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[9] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[10] 审计结果 - 审计公司认为公司于2025年12月31日保持有效财务报告内部控制[12] 风险提示 - 内部控制存在固有局限性和推测未来有效性的风险[11]
审计相关 - 审计公司对中远海发2025年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[8] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[9] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[10] 审计结果 - 审计公司认为公司于2025年12月31日保持有效财务报告内部控制[12] 风险提示 - 内部控制存在固有局限性和推测未来有效性的风险[11]