芯海科技(688595) - 天健会计师事务所关于芯海科技(深圳)股份有限公司2025年度内部控制审计报告
内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 内部控制情况 - 审计公司2025年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 内部控制有固有局限性和推测未来有效性风险[6] - 公司于2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8]
内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 内部控制情况 - 审计公司2025年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 内部控制有固有局限性和推测未来有效性风险[6] - 公司于2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8]