中国东航(600115) - 中国东方航空股份有限公司2025年度内部控制审计报告
内部控制相关 - 审计公司2025年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告重大缺陷[5] - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[6] - 公司于2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 报告日期 - 报告日期为2026年3月30日[10]
内部控制相关 - 审计公司2025年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告重大缺陷[5] - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[6] - 公司于2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 报告日期 - 报告日期为2026年3月30日[10]