顺丰控股(06936) - 海外监管公告 - 2025年度内部控制审计报告
审计信息 - 顺丰控股发布2025年度内控审计报告,审计机构为普华永道中天[5][6] - 审计范围为2025年12月31日财务报告内部控制有效性[6] 责任说明 - 建立健全和评价内控有效性是董事会责任[7] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[8] 审计结论 - 审计认为公司于2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[10]
审计信息 - 顺丰控股发布2025年度内控审计报告,审计机构为普华永道中天[5][6] - 审计范围为2025年12月31日财务报告内部控制有效性[6] 责任说明 - 建立健全和评价内控有效性是董事会责任[7] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[8] 审计结论 - 审计认为公司于2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[10]