万科A(000002) - 审计师出具的内部控制审计报告
2026-03-31 20:11

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是万科董事会责任[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 内部控制情况 - 审计针对万科2025年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 内部控制有固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有风险[5] - 万科于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6]

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