万科企业(02202) - 海外监管公告-审计师出具的内部控制审计报告
日期信息 - 公告日期为2026年3月31日[5] - 审计截止日期为2025年12月31日[7] 内部控制责任 - 公司认为建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是董事会的责任[9] - 注册会计师的责任是对财务报告内部控制有效性发表审计意见,并披露非财务报告内部控制的重大缺陷[10] 审计结论 - 注册会计师认为公司于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[12] 风险提示 - 内部控制具有固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有一定风险[11]