并行科技(920493) - 2025年度内部控制审计报告(信会师报字[2026]第ZB10215号)
并行科技并行科技(BJ:920493)2026-04-03 20:33

审计信息 - 审计报告编号为信会师报字[2026]第ZB10215号[1][3] - 审计对象为北京并行科技2025年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 审计报告日期为2026年4月2日[10] 责任归属 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师责任是对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 内控情况 - 公司于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8]

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