开普检测(003008) - 大信审字[2026]第23-00003号-内部控制审计报告
开普检测开普检测(SZ:003008)2026-04-09 19:04

财务审计 - 审计公司2025年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告重大缺陷[4] 内控情况 - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[5] - 公司在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6]

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