联芸科技(688449) - 2025年度内部控制审计报告
联芸科技联芸科技(SH:688449)2026-04-09 23:34

审计相关 - 审计对象为联芸科技2025年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[5] - 注册会计师需对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告重大缺陷[6] 审计结论 - 德勤华永认为公司于2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] 风险提示 - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[7]

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