苏常柴A(000570) - 2025年度内部控制自我评价报告
内部控制情况 - 2025年度不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 缺陷定量标准 - 财务报告内控重大缺陷错报≥年利润5%[9] - 非财务报告内控重大缺陷直接损失≥净资产0.1%[10] 报告期情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[10][11] - 完成内部控制自我评价一般缺陷整改[12]
内部控制情况 - 2025年度不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 缺陷定量标准 - 财务报告内控重大缺陷错报≥年利润5%[9] - 非财务报告内控重大缺陷直接损失≥净资产0.1%[10] 报告期情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[10][11] - 完成内部控制自我评价一般缺陷整改[12]