苏州龙杰(603332) - 2025年度内部控制评价报告
内部控制情况 - 2025年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产、营收占比均为100%[8] - 财务报告内控缺陷按1%、0.5%划分标准[13] - 非财务报告内控缺陷按1%、0.5%划分标准[14] - 报告期内公司无各类内控缺陷,无未完成整改重大、重要缺陷[15][16][17]
内部控制情况 - 2025年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产、营收占比均为100%[8] - 财务报告内控缺陷按1%、0.5%划分标准[13] - 非财务报告内控缺陷按1%、0.5%划分标准[14] - 报告期内公司无各类内控缺陷,无未完成整改重大、重要缺陷[15][16][17]