金百泽(301041) - 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于公司2025年度内部控制审计报告
审计相关 - 容诚会计师事务所审计金百泽公司2025年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 容诚会计师事务所对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 容诚会计师事务所出具审计报告日期为2026年4月18日[7] 内部控制情况 - 金百泽公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 金百泽公司于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 其他 - 容诚会计师事务所2013年12月10日登记金额为8730.5万元[8]