惠同新材(920751) - 内部控制审计报告
惠同新材惠同新材(BJ:920751)2026-04-20 22:41

天职业字[2026]10285-1 号 湖南惠同新材料股份有限公司 OXXSHIPD, are and 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mo.fgov.cn)" 淮行登录 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mo.fgov.cn) ・报告缩码: 京26E08U88B 内部控制审计报告- 录 日 内部控制审计报告 T 内部控制审计报告 天职业字[2026]10285-1 号 湖南惠同新材料股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了湖 南惠同新材料股份有限公司(以下简称"惠同新材")2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是惠同新材董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行 ...

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