杭电股份(603618) - 杭电股份:2025年度审计报告
杭电股份杭电股份(SH:603618)2026-04-21 22:18

目 录 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了杭电股份 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况,以及 2025 年 度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照《中国注册会计师独立性准则第 1 号——财务报表审计和审阅业务对独立性 的要求》和中国注册会计师职业道德守则,我们独立于杭电股份,并履行了职业 道德方面的其他责任。我们在审计中遵循了对公众利益实体审计的独立性要求。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | (一)合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | (二)母公司资产负债表……………… ...

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