湖北广电(000665) - 2025年度内部控制审计报告
您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn)"进行查账 据告编码 · 浙26 目 录 | 内部控制审计报告 ………………………………………………第 1—2 页 | | --- | | 二、附件 | | --- | | (一) 本所营业执照复印件 ………………………………………第 3 页 | | (二) 本所执业证书复印件 ………………………………………第 4 页 | | (三) 本所注册会计师执业证书复印件 …………………………第 5-6 页 | 串越童 内部控制审计报告 天健审〔 2026 〕10-22 号 湖北省广播电视信息网络股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了湖北省广播电视信息网络股份有限公司(以下简称湖北广电公司)2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是湖北 广电公司董事会的责任。 二、注册会计师的责 ...