圣阳股份(002580) - 董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
会计师事务所情况 - 2025年末和信合伙人45人,注册会计师249人,签过证券审计报告的139人[2] - 2025年和信经审计收入总额25419万元,审计业务收入18149万元,证券业务收入9035万元[2] - 2025年和信上市公司审计客户47家,审计收费7171.70万元,同行业上市公司客户36家[2] - 和信职业责任保险累计赔偿限额10000万元[2] - 近三年和信因执业受监督管理措施3次、行政处罚1次,从业人员受监督管理措施4次、行政处罚1次,涉及10人[3] 公司决策与沟通 - 2025年4月23日审计委员会通过续聘和信为2025年审计机构并提交董事会[6] - 2025年4月24日董事会通过续聘和信为2025年审计机构[4] - 5月20日股东大会通过续聘和信为2025年审计机构[4] - 2025年财务报表审计中审计委员会与和信充分沟通,2026年4月16日听取审计报告汇报并提意见[7] 审计结果 - 和信认为公司财务报表按准则编制,公允反映状况,公司保持有效内控,出具标准无保留意见审计报告[5] 职责履行 - 公司董事会审计委员会履行对会计师事务所的监督职责[8]