环球印务(002799) - 西安环球印务股份有限公司关于公司2025年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留审计意见涉及事项专项说明
环球印务环球印务(SZ:002799)2026-04-23 22:26

关于公司 2025 年度内部控制审计报告带强调事项段的无保 留审计意见涉及事项专项说明 西安环球印务股份有限公司 公司董事会审计委员会审阅了天职国际出具的公司 2025 年度 内部控制审计报告,认为:天职国际出具的带强调事项段的无保留审 计意见内部控制审计报告,符合公司实际情况,公司审计委员会对董 事会出具的专项说明进行了审核并同意董事会出具的专项说明,审计 委员会将积极督促公司董事会及管理层加强内部控制管理,完善内控 体系建设,持续强化内部控制监督检查机制,有效保证内部控制的有 效执行,切实维护公司和广大投资者的利益。 四、公司董事会针对审计意见涉及事项的相关说明 2 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际") 对西安环球印务股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"环 球印务")2025 年度内部控制进行了审计,出具了带强调事项段无 保留审计意见内部控制审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编 报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》、《监管 规则适用指引——审计类第 1 号》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公 ...

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