日丰股份(002953) - 日丰股份2025年度内部控制审计报告
审计信息 - 审计报告文号为华兴审字[2026]25013350021号[3] - 审计对象为广东日丰电缆股份有限公司2025年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 审计报告日期为2026年4月22日[9] 责任说明 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是日丰股份董事会的责任[4] - 注册会计师的责任是对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 审计结论 - 日丰股份于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8]