维海德(301318) - 2025年度内部控制审计报告
深圳市维海德技术股份有限公司 2025 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | --- | --- | --- | | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | +86 (010) 6554 7196 | | certified public accountants 100027, P.R.China | facsimile: | +86 (010) 6554 719 | 内部控制审计报告 XYZH/2026SZAA4B0137 深圳市维海德技术股份有限公司 深圳市维海德技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了深圳市维海德技术股份有限公司(以下简称维海德公司)2025 年 1 ...