中寰股份(920260) - 内部控制审计报告
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成都中寰流体控制设备 股份有限公司 内部控制审计报告 大信审字[2026]第 14-00149 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn) "进 WIJYIGE Certified Public Accountar Room 2206 22/F Xileyna No 1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing, China, 100083 内部控制审计报告 大信审字[2026]第 14-00149 号 成都中寰流体控制设备股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了成 都中寰流体控制设备股份有限公司(以下简称"贵公司")2025年12月31日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 ...

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