美之高(920765) - 内部控制审计报告
美之高美之高(BJ:920765)2026-04-29 23:10

审计信息 - 审计对象为美之高2025年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 立信会计师事务所对美之高进行内部控制审计[10] - 审计报告日期为2026年4月28日[13] 责任划分 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是美之高董事会的责任[6] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[7] 审计结论 - 美之高在2025年12月31日按规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[9] 事务所信息 - 立信会计师事务所执业证书编号为31000006[19] - 立信会计师事务所转制批文为沪财会〔2000〕26号,转制日期为2010年12月31日[19] - 立信会计师事务所组织形式为特殊普通合伙制[19] 报告报送 - 主体应于每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送公示年度报告[18]

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