万邦德(002082) - 董事会关于公司2025年度非标准审计意见涉及事项的专项说明
万邦德万邦德(SZ:002082)2026-04-29 23:46

万邦德医药控股集团股份有限公司 董事会关于 2025 年度非标准审计意见涉及事项的专项说明 (二)否定意见的内部控制涉及事项 北京德皓国际出具的否定意见内部控制审计报告涉及事项具体内容如下: 重大缺陷是内部控制中存在的、可能导致不能及时防止或发现并纠正财务报 表出现重大错报的一项控制缺陷或多项控制缺陷的组合。 (一)保留意见的审计报告涉及事项 北京德皓国际出具的保留意见财务报告审计报告涉及事项具体内容如下: (一)如财务报表附注五"合并财务报表主要项目注释"注释 5 所述,万 邦德 2025 年 12 月 31 日资产负债表中预付账款的列示金额为 14,611.07 万元。 在审计过程中,我们执行了了解公司的资金管理制度,询问预付资金的原因,检 查资金支付的审批,查看凭单、进行函证及访谈等程序,并查阅了相关的合同, 同时比对合同条款等,但无法对本年度的部分发生额和其中余额为 11,138.27 万元的预付给供应商的款项实施进一步审计程序,以获取充分、适当的审计证据, 因而无法判断预付款项的商业合理性。 (二)万邦德 2025 年 12 月 31 日资产负债表无形资产中的原值 16,905.66 万元和其他非流 ...

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