万邦德(002082) - 内部控制审计报告
财务审计 - 审计万邦德2025年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 2026年4月29日对万邦德2025年财务报表出具审计报告[10] 内控问题 - 万邦德部分预付款项和药号购置支出资金流向异常[10] - 万邦德在资金、采购管理等内控方面存在重大缺陷[10] - 2025年12月31日未能在重大方面保持有效财务报告内控[11]
财务审计 - 审计万邦德2025年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 2026年4月29日对万邦德2025年财务报表出具审计报告[10] 内控问题 - 万邦德部分预付款项和药号购置支出资金流向异常[10] - 万邦德在资金、采购管理等内控方面存在重大缺陷[10] - 2025年12月31日未能在重大方面保持有效财务报告内控[11]