*ST沐邦(603398) - 江西沐邦高科股份有限公司关于2025年度带强调事项段的无保留意见审计报告和内部控制审计报告涉及事项的专项说明
江西沐邦高科股份有限公司关于 2025 年度带强调事项段的无保 公司董事会已认真审阅大华会计师事务所出具的带强调事项段无保留意见 《2025 年度审计报告》《2025 年度内部控制审计报告》,认为上述报告客观、真 实反映公司实际状况,尊重并认可大华会计师事务所的专业性、独立性及职业判 断。董事会高度重视公司持续经营能力存在的薄弱环节及潜在影响,将持续督促 管理层提升公司治理效能、规范财务管控、强化全流程经营管理,尽快消除相关 事项影响,切实保障公司及全体股东合法权益。 留意见审计报告和内部控制审计报告涉及事项的专项说明 大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大华会计师事务所")担 任公司 2025 年度财务报告审计机构,已为公司出具 2025 年度带强调事项段的无 保留意见《审计报告》及带强调事项段的无保留意见《内部控制审计报告》。依 据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定,公司董事会就报告涉及 事项作出如下专项说明: 一、2025 年度审计报告强调事项 大华会计师事务所出具的审计报告强调事项如下: "我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注二(二)所述,沐邦高科公 司 2025 年度净亏损 ...