威领股份(002667) - 2025内部控制审计报告
财务审计 - 审计威领股份2025年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 2026年4月29日对威领股份2025年财务报表出具审计报告[10] 内控问题 - 威领股份部分预付款项、管理费用等方面存在商业合理性和资金流向异常情形[10] - 威领股份在资金管理、采购管理等相关内部控制存在重大缺陷[10] - 威领股份于2025年12月31日未能在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制[11]
财务审计 - 审计威领股份2025年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 2026年4月29日对威领股份2025年财务报表出具审计报告[10] 内控问题 - 威领股份部分预付款项、管理费用等方面存在商业合理性和资金流向异常情形[10] - 威领股份在资金管理、采购管理等相关内部控制存在重大缺陷[10] - 威领股份于2025年12月31日未能在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制[11]