财务业绩 - 公司2Q24和YTD 2024的GAAP和调整后(非GAAP)收入、税前利润和每股收益均有所增长[4][5][6][7] - 2024年第二季度和年初至今的合并营收分别为29,540百万美元和59,151百万美元,同比增长10.4%和10.6%[73] - 公司总收入为29,540百万美元,较上年同期增长10.4%[112] - 公司整体收入为591.51亿美元,同比增长10.6%[125] - 公司整体营业利润为23.77亿美元,同比增长24.6%[125] 医疗费用率 - 2Q24和YTD 2024的GAAP和调整后(非GAAP)医疗费用率有所上升,主要受到Medicare Advantage医疗成本趋势持续上升和2024年度医疗费用准备金变动影响较小所致[24][25][26][27] - 公司整体医疗费用率为88.9%,同比下降0.5个百分点[125] 会员增长 - 公司上调2024年个人Medicare Advantage会员年度增长预期,由之前的150,000人上调至225,000人,增长率为4.2%[4] - 2024年6月30日个人Medicare Advantage会员数为561.76万人,较2023年6月30日增加348.5万人或15%[131] - 2024年6月30日个人Medicare Advantage会员中70%为价值型合同会员,较2023年6月30日增加304.7万人或15%[131] - 2024年6月30日双重特殊需求计划(D-SNP)会员数为95.28万人,较2023年6月30日增加12.14万人或15%[132] - 集团Medicare Advantage会员增加约45,000人[96] - Medicare独立处方药计划会员减少约600,000人[97] - 州政府合同会员增加约250,000人[99] 营运成本率 - 公司第二季度和年初至今的GAAP合并营业成本比率同比下降,主要原因包括Medicare Advantage会员规模效率、价值创造举措带来的行政成本效率、2023年个人Medicare Advantage会员大幅增长导致的经纪人佣金费用下降,以及2023年二季度和年初至今计提的某些预期诉讼费用的影响[30,31,32] - 公司第二季度和年初至今的GAAP保险分部营业成本比率同比下降,主要原因包括个人Medicare Advantage会员规模效率、价值创造举措带来的行政成本效率、2023年个人Medicare Advantage会员大幅增长导致的经纪人佣金费用下降,以及2023年二季度和年初至今计提的某些预期诉讼费用的影响[50,51,52] - 2024年第二季度和年初至今的合并营运成本率分别为10.8%和10.6%,同比下降1.0个百分点和0.9个百分点[77] - 2024年第二季度和年初至今的保险分部营运成本率分别为8.4%和8.4%,同比下降1.5个百分点和1.2个百分点[78] - 整体运营成本率约为25.2%(GAAP)和25.0%(非GAAP)[106] - 公司整体运营成本率为10.6%,同比下降0.9个百分点[125] 利润率 - 公司第二季度和年初至今的GAAP保险分部利润率同比上升,主要反映了2024年Medicare Advantage产品定价和福利设计的影响,以及2023年医疗成本趋势上升的持续影响[46,47,48] - 2024年第二季度和年初至今的合并利润率分别为89.0%和88.9%,同比上升2.7个百分点和3.0个百分点[75] - 2024年第二季度和年初至今的保险分部利润率分别为89.5%和89.4%,同比上升2.7个百分点和3.0个百分点[76] - 保险分部利润率约为90.0%[100] 现金流和资本支出 - 公司2Q24和YTD 2024的经营活动现金流分别为16.36亿美元和98.63亿美元,其中调整后(非GAAP)经营活动现金流分别为16.36亿美元和28.61亿美元[11] - 2024年上半年的经调整经营活动现金流为1,636百万美元,同比下降42.8%[81] - 经营活动产生的现金流约为20亿美元[106] - 资本支出约为8亿美元[107] CenterWell业务 - 公司第二季度和年初至今的GAAP CenterWell分部收入同比增长,主要反映了家庭解决方案业务的内部收入增加以及初级护理业务的收入增长[57,58] - 公司第二季度CenterWell分部营业成本比率同比下降,主要反映了价值创造举措带来的行政成本效率以及初级护理组织的前期发展,但2024年年初至今的比率上升主要是由于v28风险模型修订的不利影响[59,60,61] - 2024年第二季度和年初至今的CenterWell分部经调整营业利润分别为394百万美元和729百万美元,同比增长17.2%和1.8%[83] - 2024年第二季度CenterWell主要医疗服务收入为12.39亿美元,较2023年同期增加2.26亿美元或22.3%[137] - 2024年上半年CenterWell主要医疗服务收入为24.09亿美元,较2023年同期增加3.76亿美元或18.5%[142] - 2024年第二季度CenterWell药品解决方案收入为28.74亿美元,较2023年同期增加0.19亿美元或0.7%[137] - 2024年上半年CenterWell药品解决方案收入为57.02亿美元,较2023年同期减少0.1亿美元或0.2%[142] - 2024年6月30日CenterWell自有主要医疗服务诊所数为299家,较2023年6月30日增加41家或15.9%[150] - 2024年第二季度CenterWell家庭解决方案部门的临床入院量同比增长7.3%[153] - 2024年上半年CenterWell家庭解决方案部门的临床入院量同比增长10.6%[154] - 2024年上半年CenterW
Humana(HUM) - 2024 Q2 - Quarterly Results